27年度 26年度 比較増減
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 増減率
ウ 歳出
歳出の内訳は,次のとおりである。
(単位:千円,%)
支出済額は52千円で,前年度に比べ8千円(18.2%)増加している。
支出済額の主なものは,総務費51千円である。
不用額は70千円で,前年度に比べ8千円(10.3%)減少している。
(5) つくば市等公平委員会特別会計
ア 概況
歳入決算額は1,088千円,歳出決算額は833千円で,歳入歳出差引額は255千円で ある。なお,翌年度繰越額はなかった。
当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次のとおりである。
(単位:千円,%)
イ 歳入
歳入の内訳は,次のとおりである。
1 2 3
区 分
27年度 26年度 比較増減
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額 増減率
総 務 費 103 51 52 43 8 18.6
0 0.0
0.0 0
諸 支 出 金 1 1 0 1
予 備 費 18 0 18 0
18.2
合 計 122 52 70 44 8
歳 入 歳 出
歳入歳出 差 引 額 (C)-(D)
執行率 収入率 執行率
予算現額 調定額 収入済額 収 入
(C)
(A)
(C)
(B)
支出済額
(D)
(A)
(A) (B) (C) 未済額 (D)
833 67.7 255 1,231 1,088 1,088 0 88.4 100.0
(単位:千円,%)
収入済額は1,088千円で,前年度に比べ3千円(0.3%)増加している。これは,
繰越金が減少したたものの,分担金及び負担金が増加したためである。
収入済額の主なものは,共同設置市町村負担金922千円である。
ウ 歳出
歳出の内訳は,次のとおりである。
(単位:千円,%)
支出済額は833千円で,前年度に比べ87千円(9.5%)減少している。
支出済額の内訳は,公平委員会費833千円である。
不用額は398千円で,前年度に比べ90千円(29.2%)増加している。
(6) 介護保険事業特別会計
ア 概況
歳入決算額は12,208,452千円,歳出決算額は12,005,075千円で,歳入歳出差引額 は203,377千円である。なお,翌年度繰越額はなかった。
当年度における本会計の歳入歳出の状況を示すと次のとおりである。
1 2 3 4 5
0.3 繰 越 金 165 15.2 336 31.0 △ 171 △ 50.9
合 計 1,088 100.0 1,085 100.0 3
-諸 収 入 0 0.0 0 0.0 0
-繰 入 金 0 0.0 0 0.0 0
23.3
財 産 収 入 1 0.1 1 0.1 0 0.0
分担金及び負担金 922 84.7 748 68.9 174 区 分
27年度 26年度 比較増減
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 増減率
1 2
△ 9.5
合 計 1,231 833 398 920 △ 87
0 0.0
増減率
総 務 費 1,196 833 363 920 △ 87 △ 9.5
予 備 費 35 0 35 0
区 分
27年度 26年度 比較増減
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額
(単位:千円,%)
(注)収入済額は,還付未済額を含む。
歳入及び歳出の款別決算額の構成比を示すと次のとおりである。
款別決算額の構成比 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不 納 欠損額
収 入 未済額
203,377 歳入歳出 差 引 額 (C)-(D) 12,316,850 12,332,760 12,208,452 19,625 110,977 99.1 99.0 12,005,075 97.5
歳 出 支出済額
(D) 歳 入
執行率収入率 (C)
(A) (C) (B)
執行率 (D) (A)
保険料 24.4%
国庫支出金 19.6%
支払基金 交付金
25.4%
県支出金 13.6%
繰入金 15.6%
その他 1.4%
総務費 1.8%
保険給付 費 92.1%
地域支援 事業費
2.0%
その他 4.1%
歳 入 歳 出
イ 歳入
歳入の内訳は,次のとおりである。
(単位:千円,%)
(注)収入済額は,還付未済額を含む。
収入済額は12,208,452千円で,前年度に比べ938,333千円(8.3%)増加している。
これは主として,諸収入が7,357千円減少したものの,保険料が670,575千円,国 庫支出金が119,136千円,県支出金が98,350千円それぞれ増加したためである。
収入率は99.0%で,前年度と同率となっている。
不納欠損額は19,625千円で,前年度に比べ100千円(0.5%)減少している。
収入未済額は110,977千円で,前年度に比べ15,669千円(16.4%)増加している。
第1号被保険者の保険料徴収状況を示すと次のとおりである。
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
26年度 構成比
20.4 0.0
83.4
2.7
△ 73.8 0.7
介 護 予 防 事 業 交 付 金 0.3 11,366 0.5 △ 3,382 △ 29.8
5.2 国 庫 支 出 金 2,391,409 19.6 2,272,273 20.2 119,136
△ 62 0.0
387
合 計 12,208,452 100.0 11,270,119 100.0 938,333
29.8
諸 収 入 3,593 0.0 10,950 0.1 △ 7,357 △ 67.2
繰 越 金 126,420 1.0 97,424 28,996
16.9 0.9
8.3
介 護 保 険 災 害
617 0.0 598 19 3.2
臨 時 特 例 補 助 金
県 支 出 金 1,657,389 13.6 1,559,039 98,350 6.3
支 払 基 金 交 付 金 3,106,559 25.4 3,085,516 21,043 0.0
27.4 13.8
△ 31 △ 8.0
保 険 料 2,974,696 24.4 2,304,121 670,575
調 整 交 付 金
132,625 7.0
包 括 的 支 援 事 業 ・
71,551 3.0 60,434 11,117 18.4
任 意 事 業 交 付 金 区 分
27年度 比較増減
収入済額 構成比 収入済額 増減額 増減率
281,475 11.8 302,729 13.3 △ 21,254 △ 7.0 介 護 給 付 費 負 担 金 2,028,459 84.8 1,895,834
7,984
29.1 使 用 料 及 び 手 数 料 356 0.0
介護保険事業費補助金 1,323 0.1 1,312 0.1 11 0.8
介 護 サ ー ビ ス 収 入 43,573 0.4 33,050 0.3 10,523 31.8
繰 入 金 1,904,436 15.6 1,907,274 △ 2,838 △ 0.1
財 産 収 入 22 0.0 84
(単位:千円,%)
(注)収入済額は,還付未済額を含む。
ウ 歳出
歳出の内訳は,次のとおりである。
(単位:千円,%) 87.2
56,957 46,202 0 10,868 △ 1.0
13,231 19,725 14.8
2,304,121 19,725 92,949 95.5 338,332
92,949
245,383 0 36,342
普 通 徴 収
普 通 徴 収
281,375 特 別 徴 収 2,041,948
滞 納 繰 越 分 89,520 合 計 2,412,842
収入率
特 別 徴 収
普 通 徴 収
滞 納 繰 越 分 合 計
2,671,215 291,585 11,897
区 分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
0 47,210 61,447 3,096,684
2,045,507 0 0
100.2 86.2 12.8 96.1 100.2 108,657
2,974,696
0 0 19,625 19,625 2,665,403
56,607
特 別 徴 収 623,455 625,708 0 0
27 年 度
26 年 度
0.0 比
較 △ 2.0
合 計 683,842 670,575 △ 100 15,708 0.6
滞 納 繰 越 分 3,429 △ 1,334 △ 100 4,840
1 2
3
5 6 7 8
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 51,389 49,709 1,680 40,595 9,114 22.5
財 政 安 定 化
-2,295 0 2,295 0 0
1,003.9 諸 支 出 金 50,783 50,781 2 67,271 △ 16,490 △ 24.5 基 金 積 立 金
予 備 費
4
392,999 392,999 0 35,600 357,399
△ 60.0 237,603
地 域 支 援 事 業 費 249,692 12,089 221,677 15,926 7.2
1 0 1 0 0
-基 金 拠 出 金
そ の 他 諸 費 12,321 4,031 区 分
予算現額 支出済額 不用額 支出済額 増減額
1.4 11,338,202 11,055,817 282,385 10,563,374 492,443 4.7
231,489 218,167 13,322 215,182
8,290 10,090 △ 6,059 337,547
特 定 入 所 者
416,510
26,313 432,063 19,670 4.6 介 護 サ ー ビ ス 等 費
7,910
増減率
27年度 26年度 比較増減
478,046 451,733
4.3
総 務 費
保 険 給 付 費
介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費
介 護 予 防
306,071
合 計 12,316,850 12,005,075 311,775 11,143,699 861,376 7.7 10.3 2,985
高 額 介 護
242,000 238,882 3,117 208,036 30,846 14.8 サ ー ビ ス 等 費
サ ー ビ ス 等 諸 費
345,457 31,476
10,260,378 10,023,624 236,754 9,607,114
支出済額は12,005,075千円で,前年度に比べ861,376千円(7.7%)増加している。
これは主として,介護認定者などの増加により,保険給付費が492,443千円増加 したためである。
総務費は218,167千円で,前年度に比べ2,985千円(1.4%)増加している。
保険給付費は11,055,817千円で,前年度に比べ492,443千円(4.7%)増加してい る。これは主として,介護サービス等諸費が416,510千円増加したためである。
地域支援事業費は237,603千円で,前年度に比べ15,926千円(7.2%)増加してい る。
基金積立金は392,999千円で,前年度に比べ357,399千円(1,003.9%)増加して いる。
諸支出金は50,781千円で,前年度に比べ16,490千円(24.5%)減少している。
介護保険の加入状況等は,次のとおりである。